到岗时间:不限
性别要求:不限性别
1、根据公司战略规划及风险情况,协助拟定年度审计计划,分解审计目标到个人、月度;
2、根据年度审计计划及领导指示,开展内控审计、常规审计、专项审计及调查等项目,并按期出具高质量的审计报告,提出整改及合理化建议,提升风险管理水平;
3、协助、赋能业务单位完成审计问题整改措施制定,并跟踪整改措施落地情况;
4、协助开展内部控制体系建设,包括但不限于进行内控宣导,协助内控手册建立与后期内控评估工作等;
5、协助部门开展风险管理工作,推动各部门识别关键风险,并甄别集团重大风险清单
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