到岗时间:不限
性别要求:不限性别
岗位职责:
1、合规运营与内部控制。制定和实施内部审计计划,包括离任审计和专项审计,以调查和解决违规违纪等问题;监督和优化业务流程,确保其符合内部控制和法规要求;定期进行内部控制审计,包括经营合规性、内部控制有效性等,并协助发布后续整改报告。
2、廉政体系与风险管理。建立和维护员工廉政意识,包括廉政自律承诺、节日提醒、警示片观看等;监督和处理审计项目中的异常问题,进行廉政稽查和巡查;对举报投诉进行调查和处理,维护和升级假体系,包括查假举措和大数据自动稽查。
3、财务制度建设与完善。协助建立和严格执行企业财务制度,不断完善财务工作流程;参与财务分析及子公司财务监管工作,设计评估新业务模式,识别关键风险点。
4、业务流程优化。梳理和完善企业内部业务操作流程,评估和改进业务流程的管控缺失或不足;参与新业务模式的设计评估,识别风险点并提出完善建议。
5、内控培训与宣传。开展内控建设宣传培训工作,提高员工对内控重要性的认识。
6、审计与稽查。对公司各单位进行审计、稽查及违规调查,提出改进或处罚建议,并推动问题整改。
7、风险识别与应对。组织公司经营风险的识别、评估、预警及应对,确保关键业务环节的风险得到有效控制。
8、支持管理层决策。完成上级领导交办的其他工作任务,为管理层提供决策支持。
任职要求:
1、具备5年及以上制造业财务工作经验与内控审计工作经验;
2、具备良好的协调能力、沟通能力及学习能力,具有内控管理师或中级以上审计师/会计师/经济师证书者优先
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。