到岗时间:不限
性别要求:不限性别
1、参与制定公司内部审计、风险管控相关制度及操作规程。
2、参与制定审计工作的年度、季度、月度工作目标及工作计划。
3、负责开展内部审计工作,编制审计方案、审计报告等文书,对资料进行整理归档。
4、负责审核被审计单位提交的整改报告,跟进审计项目的整改工作。
5、参与编制内部审计年度总结报告和整改情况年度总结报告。
6、参与监督公司和下属公司大宗物资、服务采购招投标工作。
7、参与监督公司和下属公司重大经济事项、资产评估、工程项目、投资项目等工作。
1、全日制本科及以上学历,审计学、金融学、会计学等相关专业;
2、大型国企内审、酒店行业内审或会计师事务所工作经验者优先;
3、具备审计专业知识,熟练使用应用财务软件及办公软件,熟悉审计的相关流程和方法;
4、具备良好的数据分析能力,逻辑能力、协调沟通能力、学习适应能力强;
5、年龄35周岁及以下。
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