到岗时间:不限
性别要求:不限性别
一、岗位职责
1、根据公司战略规划及风险情况,协助拟定年度审计计划,分解审计目标到个人、月度;
2、根据年度审计计划及领导指示,开展内控审计、常规审计、专项审计及调查等项目,并按期出具高质量的审计报告,提出整改及合理化建议,提升风险管理水平;
3、协助、赋能业务单位完成审计问题整改措施制定,并跟踪整改措施落地情况;
4、协助开展内部控制体系建设,包括但不限于进行内控宣导,协助内控手册建立与后期内控评估工作等;
5、协助部门开展风险管理工作,推动各部门识别关键风险,并甄别集团重大风险清单;
6、完善风险管理制度、规则、流程,完成风险管理体系建设工作
二、任职要求
1、本科及以上学历,金融、审计、财务相关专业,CIA、CPA、中级审计及以上职称者优先;
2、至少5年以上企业审计或审计师事务所工作经验;
3、精通财务、金融、税务等领域专业知识,具有较强的分析判断和解决问题能力,熟悉国家/地方相关法律法规,熟练掌握制造业风险管理各项关键控制点,具备优秀的安全管理知识,良好的风险评估能力,资源整合度高,沟通、协调、组织能力强;
4、工作认真严谨、具有很强的执行能力,为人正直诚实,良好的领导管理能力,较强的沟通及文字表达能力,能团结队伍,具有敬业精神和良好的职业道德操守
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