到岗时间:不限
性别要求:不限性别
岗位职责:
1、负责公司内控审计、财务审计、运营审计,通过风险评估,发现潜在问题并提出整改建议。
2、负责反舞弊监察调查,处理异常交易、财务舞弊、违规操作等高风险事项,确保企业资产安全。
3、参与举报受理及调查,针对内部举报或异常情况,开展独立调查并提供报告。
4、跟进审计整改措施的落地,推动各业务部门优化流程,降低合规风险。
5、参与搭建企业内控体系,梳理业务流程,识别关键风险点,制定优化方案,确保流程高效合规。
6、设计并优化公司风控机制,提升财务管理、采购、仓储、销售、退货等关键环节的风险控制能力。
7、协助完善内控合规制度,包括授权管理、审批流程、数据监控机制等,提升企业治理能力。
8、开展内控合规培训,提高业务团队的风险意识,推动全员合规管理。
9、结合数据分析技术,构建审计与风控数据模型,识别异常交易、异常退款、库存管理漏洞等高风险业务。
10、监控公司各项财务及业务数据,建立自动化预警机制,提前预防违规及舞弊行为。
11、参与IT审计,确保信息系统的安全性和数据合规性,减少人为篡改风险。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,审计、会计、财务管理、工商管理、法律等相关专业优先。
2、2年及以上事务所审计或风险管理经验,对企业财务、合规、风控有深入理解。
3、2年及以上企业内控或内部审计经验,熟悉企业业务流程、内控体系搭建与优化方法。
4、熟悉审计、财务、合规、内控体系,能独立进行风险评估、审计调查及整改方案制定。
5、具备数据分析能力,能利用工具对审计数据进行分析和预警。
6、熟练掌握企业内部审计流程,对采购、销售、财务、供应链、仓储等环节的风险点有深刻理解。
年龄要求: 25-35岁
职能类别: 审计经理/主管
关键字: 审计 风险管理 风控 内控 合规 内部审计 廉政监察 反舞弊 审计监察 风险控制
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