【岗位职责】
1、根据公司战略规划及风险情况,协助拟定年度审计计划,分解审计目标到个人、月度;
2、根据年度审计计划及领导指示,开展内控审计、常规审计、专项审计及调查等项目,并按期出具高质量的审计报告,提出整改及合理化建议,提升风险管理水平;
3、协助、赋能业务单位完成审计问题整改措施制定,并跟踪整改措施落地情况;
4、协助开展内部控制体系建设,包括但不限于进行内控宣导,协助内控手册建立与后期内控评估工作等;
5、协助部门开展风险管理工作,推动各部门识别关键风险,并甄别集团重大风险清单 ;
6、完善风险管理制度、规则、流程,完成风险管理体系建设工作。
【任职要求】
教育经历:本科及以上学历,金融、审计、财务相关专业,CIA、CPA、中级审计及以上职称者优先。
工作经验:至少5年以上企业审计或审计师事务所工作经验,IT背景优先。
知识技能:
(1)精通财务、金融、税务等领域专业知识,具有较强的分析判断和解决问题能力。
(2)熟悉国家/地方相关法律法规,熟练掌握制造业风险管理各项关键控制点
(3)具备优秀的安全管理知识,良好的风险评估能力。
(4)资源整合度高,沟通、协调、组织能力强。