到岗时间:不限
性别要求:不限性别
职责描述:
1.拟定审计相关制度,经审定后组织实施;
2.以企业风险和需求为导向,开展集团内部各公司经营管理审计、绩效审计、经济责任、专项审计等工作;评价各公司内部控制的健全性,经营绩效的经济性、效率性和效果性;针对审计发现的问题提出建设性的审计建议;
3.撰写审计报告并跟踪落实整改情况;
4.负责组织收集、整理国家和地方与公司业务有关的法律、法规、政策,为公司的整体发展和重大经营决策提供相应的咨询服务意见;
5.参与并监督公司合并、分立、投资、租赁、资产转让、招投标、项目清理等重要经济活动;
6.负责来信、来访的处理和受理对员工的检举、控告,并按规定进行处理和答复;
7.负责本部门文件、资料的日常管理及立卷归档工作;
8.组织审计相关知识培训工作。倡导向上的企业文化,传播正能量;
9.完成领导交办的其他临时工作。
任职要求:
1.5年以上工作经验;
2.审计、会计专业统招本科及以上文凭;
3.审计、会计中级及以上职称;CIA;有CPA资格优先;
4.4年以上商业、旅游业、影视业、房地产业等行业内审工作经验
(只有外部中介结构工作经验***);
5.有较好的沟通能力,抗压能力,报告撰写能力,逻辑思维能力,分析问题和解决问题的能力,以及统筹审计项目能力。廉洁自律,能适应出差;
6.能熟练运用办公软件。
职能类别: 审计经理/主管
关键字: 审计 报告撰写 中级审计师 商业
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